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东港区审计局加强审计组之间的资源共享
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    在今年开展的同级财政预算执行审计中,东港区审计局组成6个审计组,对17个区直部门单位进行了审计。加强这6个审计组之间的信息交流,成为保证“同级审”质量的关键所在。该局有计划、有重点地加强了审计组之间的信息沟通,实现了资源共享、优势互补。 

    一是加强对财政拨款的核对。审计过程中,各审计组分别将被审计单位的财政拨款数额,入账时间与财政审计组的审计资料进行核对,看所拨款项是否全部到位,中间是否存在入账不及时或挤占挪用等行为。通过对财政预算拨款、专项补助的核对,防止被审计单位设账外账、挪用财政资金等行为现象的发生,促进财政拨款落实到位。在这次“同级审”中,通过小组之间的核对,发现一单位财政资金50万元被用于个人储蓄。

    二是加强被审计单位之间往来款项核对。各审计组分别将被审计单位的往来支出款项(特别是不规范的票证)进行整理登记在册,并相互之间进行核实,看是否存在收入不入账或入账不及时等问题。在这次“同级审”中,通过对往来款项的核对,发现某单位对外赞助款1万元,而受赞助单位未及时入账,成为一笔账外资金。

    三是加强对财政专项资金的核对。在对财政专项资金拨付及账务处理审计的基础上,通过与项目实施单位进行核对,看财政专项资金的实际落实情况。审计中发现,财政部门拨付某单位有偿配套资金48万元,而该单位实际账务记载为有偿资金9万元,无偿资金39万元;而在该项目单位的核对中,发现财政部门未落实39万元的无偿资金。

    (东港区审计局供稿)
2008-04-18
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